2019年第一季度根河市预算执行?#27835;?/h2>

文章来源:财政局作者:佚名 发布时间:2019年04月18日 点击数: 字体:

在根河市委、市政府的的正确领导下,按照呼伦贝尔市财政工作的总体部署,根河市财政局始终把组织收入工作摆在首要位置,在“保工资、保运转”的基础上,加大民生投入力度,第一季度收支完成情况如下:

一、财政收入?#33322;?#27490;3月31日,我市一般公共预算收入完成1,495万元,完成年初预算的22.0%,同比减少289万元,下降16.2%。其中:税务系统完成1,301万元,完成年初预算的21.9%,同比减少356万元,下降21.5%;财政非税完成194万元,完成年初预算的22.4%,同比增加67万元,增长52.8%。

收入分构成情况:上划中央税收2,524万元,完成预算的29.7%;上划自治区税收793万元,完成预算的18.9%;上划呼伦贝尔市税收770万元,完成预算的19.7%。如图:

按照全口径统计,1--3月份,我市税收收入累计完成5,410万元。其中:驻我市五大森工公司等第一产业实现企业所得税、营业税等各项税金67万元;电力、热力、木材加工业、矿产业、建筑安装业等第二产业实现增值税、企业所得税、营业税及其附加3,685万元;流通业、服务餐饮业等第三产业实现个人所得税、企业所得税、房产税等各项税金1,658万元。

增值税,累计完成2,102万元,较上年同期减少86万元,下降3.9%。

企业所得税,累计入库1,687万元,较上年同期减少480万元,下降22.2%。变化的主要原因是:减收原因根河市森鑫矿业开发有限责任公司销量减少铅锌矿价格下?#23548;?#23569;306万元;根河?#20449;?#26449;信用社收入减少484万元。增收原因呼伦贝尔山金矿业预缴税款113万元;我市境内建筑行业工程结算同比增加202万元。

个人所得税,累计入库766万元,较上年同期减少665万元,下降46.5%。变化的主要原因是:工?#24066;?#37329;免征额由3,500元提高到5,000,导致同比减少543万元;个体工商户减免政策影响,同比减少123万元。

资源税累计入库303万元,较上年同期减少68万元,下降18.3%

土地使用税,累计入库12万元,同比减少111万元,下降90.2%。变化的主要原因是?#27827;?#20110;政策性原因缴纳时间调整。

房产税累计入库10万元,同比减少270万元,下降96.4%。变化的主要原因是?#27827;?#20110;政策性原因缴纳时间调整。

契税累计入库59万元,同比增加31万元,增长110.7%。变化的主要原因是:根河市叁兴房地产开发有限责任公司新建项目,取得土地使用权,产生土地转让金缴纳契税26万元。

其他各项税收与上年同期相比,增减幅度微小,无明?#21592;?#21270;。

二、财政支出:一般公共预算支出累计完成43,942万元,同比增加6,963万元,增长18.8%。其中?#33322;?#32946;、卫生、社会保障和就业等民生支出达40,438万元,占一般公共预算支出的92.0%。

支出按功能分类:

一般公共服务支出1,916万元,同比减少204万元, 下降9.6%。

公共安全支出627万元,同比增加15万元,增长2.4%。

教育支出4,985万元,同比增加1,135万元,增长29.5%。变化的主要原因是:本年度工资及匹配款较上年有所增长。

科学技术支出16万元,同比减少3万元,下降15.8%。

文化体育与传媒支出658万元,同比减少207万元,下降23.9%,变化主要原因是本年度工资及匹配款较上年有所增长;上年度拨付冷极节经信20万本年度未发生;上年度拨付各健身中心取暖费60万本年度未发生。

社会保障和就业支出27,827万元,同比增加9,277万元,增长50.0%,变化的主要原因是本年度上级养老保险转移支付执行进度较上年增加。

医疗卫生与计划生育支出4,963元,同比增加681万元,增长15.9%,变化的主要原因是本年匹配款较上年有所增长;上级居民基本医疗保险执行进度较上年增加。

节能环保支出完成82万元,同比增加15万元,增长22.4%。变化的主要原因是本年度工资及匹配款较上年有所增长;本年取暖费执行较上年早,上年同期未发生。

城乡社区事务支出715万元,同比减少4,094万元, 下降85.1%。变化的主要原因是上年支出森工文化园工程款1,000万元、执法局购买服务500万元、林海路工程款300万元、供热补贴300万元、贷款利息1488万元,本年未发生。

农林水事务支出395万元,同比增加57万元,增长16.9%,变化的主要原因是本年度工资及匹配款较上年有所增长。

交通运输支出202万元,同比增加9万元,增长4.7%。

灾害防治及应急管理支出支出52万元,同比增加7万元,增长15.6%,变化的主要原因是本年度工资及匹配款较上年有所增长。

商业服务业支出79万元,同比减少83万元,下降51.2%,变化的主要原因是旅游局由于机构改革合并到文广局,所使用款项调整到文化传媒款项。

国土资源气象等事务支出99万元,同比增加25万元,增长33.8%,变化的主要原因是本年度工资及匹配款较上年有所增长。

住房保?#29616;?#20986;1,326万元,同比增加432万元,增长48.3%。变化的主要原因是本年度工资及匹配款较上年有所增长。

触碰右侧展开
悉尼对墨尔本胜利
时时彩 最新时时销量排行榜 打牌九游戏 二不同直选 天天计划软件手机版式 无错一肖中特 pt电子哪个平台容易爆 快三两面大小单双技巧 二八杠棋牌最新安卓版下载 699彩票APP 重庆时时彩漏洞在哪 山东时时11选5开奖结果 澳门葡亰时时彩计划 意大利pk10有没有 江苏五分快三计划预测 彩客网完整比分直播